Hong Kong, 2012年3月21日, (ABN Newswire) - 中國領(lǐng)先的生化產(chǎn)品生產(chǎn)商- 阜豐集團有限公司(「阜豐」或「本公司」,連同其附屬公司合稱「本集團」;股票代號:(HKG:0546)今天公布截至二零一一年十二月三十一日止(「回顧期」)全年業(yè)績。
回顧期內(nèi),阜豐繼續(xù)鞏固并擴展主要產(chǎn)品的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢和市場領(lǐng)導(dǎo)地位,并且開發(fā)高增值產(chǎn)品,令產(chǎn)品趨于多元化,培養(yǎng)未來增長點。集團持續(xù)推進味精行業(yè)整合,業(yè)務(wù)規(guī)模顯著擴大,銷售收入、產(chǎn)銷量和市場份額均創(chuàng)下歷史新高。集團營業(yè)額上升約30.9%至約人民幣83.99億元。同時,由于原材料價格和生產(chǎn)成本的快速上升,毛利率下降約6.3個百分點至約18.1%。股東應(yīng)占溢利下降約37.5%至約人民幣6.04億元。每股基本盈利為43.36港仙。董事會建議派發(fā)截至二零一一年十二月三十一日止末期股息每股3港仙。計入此前派發(fā)的截至二零一一年六月三十日止中期股息每股10港仙,二零一一年年度合共派息每股13港仙。
作為全球最大的味精及黃原膠產(chǎn)品的生產(chǎn)商和供應(yīng)商,本集團憑借規(guī)模優(yōu)勢,主動采取價格競爭策略,以鞏固和擴大市場份額。盡管毛利率暫時下降,但隨著市場格局更趨集中于主要的生產(chǎn)商,集團鞏固了市場領(lǐng)導(dǎo)地位,為未來發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。預(yù)計行業(yè)整合完成后,本集團的產(chǎn)品議價能力將會轉(zhuǎn)強,盈利能力將會回升。
味精業(yè)務(wù)
二零一一年,本集團味精產(chǎn)品的銷量增加約25.0%至約615,630噸。味精銷售額增加約26.3%至約人民幣49.15億元,市場份額進一步增長,鞏固了全球味精龍頭生產(chǎn)商地位。
隨著味精年產(chǎn)能20萬噸的呼倫貝爾廠房一期于二零一一年下半年投入生產(chǎn),集團味精年產(chǎn)能于二零一一年年底達75萬噸,規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢更趨明顯。同時,本集團透過龐大的中國超市零售及分銷網(wǎng)路,銷售品牌商品U鮮系列,在零售市場的品牌影響力不斷擴大。集團的復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品亦于二零一一年年底推出,令味精產(chǎn)品更多元化。
回顧期內(nèi),中國味精行業(yè)整合加快,市場趨于集中。本集團為加快行業(yè)整合而策略性地控制產(chǎn)品售價水平,味精產(chǎn)品的平均售價并未提高,而各項生產(chǎn)成本卻攀升,毛利因而受壓。然而,集團預(yù)期味精行業(yè)整合即將接近尾聲,更多低經(jīng)濟效益的產(chǎn)能將被淘汰,而市場的需求將會由具競爭優(yōu)勢的主要生產(chǎn)商滿足。雖然毛利率在短期內(nèi)下降,但本集團建立了長遠的市場領(lǐng)導(dǎo)地位,有力支持未來發(fā)展。
黃原膠業(yè)務(wù)
本集團第二大業(yè)務(wù)黃原膠生產(chǎn)和銷售于回顧期內(nèi)亦發(fā)展迅速,銷量增加約31.7%至約45,867噸,超額完成了全年40,000噸的產(chǎn)量和銷量目標,銷售額增加約22.6%至約人民幣8.36億元。其中,黃原膠出口占該業(yè)務(wù)總銷售額88.5% (2010: 86.4%)。
本集團自二零零九年起不斷提高產(chǎn)能及加大市場份額。位于內(nèi)蒙古的廠房利用當?shù)氐兔禾砍杀,享有顯著的成本優(yōu)勢,有助抵銷平均售價下跌的影響。隨著內(nèi)蒙古廠房的增產(chǎn),本集團對煤炭采購的議價能力進一步增強,有效降低整體生產(chǎn)成本。
隨著環(huán)球經(jīng)濟復(fù)蘇,石油業(yè)及其他行業(yè)的需求增長,本集團預(yù)期黃原膠的需求及銷量將持續(xù)上升,近期產(chǎn)品售價已出現(xiàn)回升跡象,集團在該業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢將逐步轉(zhuǎn)化為盈利增長。
氨基酸業(yè)務(wù)
氨基酸業(yè)務(wù)作為集團業(yè)務(wù)的新增長點,于回顧期內(nèi)取得突破發(fā)展。二零一零年,本集團于內(nèi)蒙古的蘇氨酸生產(chǎn)廠房投入商業(yè)生產(chǎn),年產(chǎn)能為10,000噸。此外,呼倫貝爾廠房于二零一一年年底快速擴展年產(chǎn)能至30,000噸。截止回顧期末,蘇氨酸已成為本集團年主打產(chǎn)品之一,年產(chǎn)能達40,000噸,且銷情理想,收益增加至約人民幣1.09億元,銷量約8,979噸。
根據(jù)本集團與日本「味之素」于二零一零年底達成的共同銷售協(xié)定,本集團的蘇氨酸產(chǎn)品于二零一一年起在味之素的銷售及分銷網(wǎng)路銷售。此舉有利于集團借助合作伙伴成熟的分銷網(wǎng)路,將蘇氨酸產(chǎn)品銷往更廣闊的市場。
目前除已經(jīng)投入生產(chǎn)的蘇氨酸外,本集團致力于利用發(fā)酵技術(shù)開發(fā)新的生化產(chǎn)品,其他高附加值的氨基酸產(chǎn)品也即將付諸產(chǎn)生。日趨多元的產(chǎn)品組合將有助集團把握更多市場機遇,開拓高毛利產(chǎn)品之市場。
發(fā)展策略
擴增產(chǎn)能,鞏固主要產(chǎn)品市場領(lǐng)導(dǎo)地位
作為全球最大的味精和黃原膠生產(chǎn)商和供應(yīng)商,本集團將繼續(xù)積極擴充產(chǎn)能,鞏固并擴展味精和黃原膠這些主要業(yè)務(wù)的規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢和市場領(lǐng)導(dǎo)地位,提升效益,引導(dǎo)行業(yè)之發(fā)展和競爭更趨成熟和理性。
本集團之目標是到二零一三年將其在國內(nèi)味精市場的份額提升至40%以上,而在全球味精市場的占有率提升至30%以上。憑借管理層前瞻性的戰(zhàn)略眼光和良好的執(zhí)行能力,本集團已經(jīng)在具有原材料成本優(yōu)勢的地方建立了合理的產(chǎn)能布局,并在此基礎(chǔ)上擴產(chǎn)。于二零一二年上半年呼倫貝爾廠房二期投入生產(chǎn)后,集團的味精產(chǎn)能將達100萬噸,持續(xù)強化其行業(yè)和市場的領(lǐng)導(dǎo)地位,實現(xiàn)二零零九年定下的中期戰(zhàn)略目標。同時,本集團計畫在二零一二年將黃原膠年產(chǎn)能增至50,000噸,憑借該業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢把握急速增長的市場需求。
開發(fā)新產(chǎn)品,培育高附加值氨基酸產(chǎn)品
在穩(wěn)步推進主要業(yè)務(wù)發(fā)展的同時,阜豐集團將全面進軍高毛利氨基酸產(chǎn)品之市場,加大力度開發(fā)新產(chǎn)品,推出除現(xiàn)有蘇氨酸產(chǎn)品以外的其它相關(guān)高附加值產(chǎn)品,培養(yǎng)未來的增長點。
本集團計劃在新疆建設(shè)一個全新的高檔氨基酸產(chǎn)品基地,利用新疆的煤炭資源優(yōu)勢,集中開發(fā)具區(qū)域成本優(yōu)勢和高附加值的新型氨基酸產(chǎn)品,力爭將三到五個高檔氨基酸產(chǎn)品的市場份額提升至全球前三名。這類產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn),將提升并豐富本集團的產(chǎn)品組合,使本集團從目前以生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)、大宗氨基酸類產(chǎn)品為主的模式,向高附加值、高檔產(chǎn)品延伸。
阜豐董事長李學(xué)純先生表示:「憑借多年發(fā)展所積聚的實力和領(lǐng)先優(yōu)勢,我們在味精行業(yè)整合完成后,將取得更強規(guī)模效益和定價能力,未來的發(fā)展之路更趨穩(wěn)健。集團在繼續(xù)擴大產(chǎn)能以推動味精、黃原膠等主要產(chǎn)品業(yè)務(wù)增長的同時,亦會開發(fā)高附加值、高利潤的產(chǎn)品以優(yōu)化產(chǎn)品組合并提升整體效益,將發(fā)展重點從產(chǎn)能擴張向提高產(chǎn)品質(zhì)素和整體效益轉(zhuǎn)變。著眼于總體生活水準的提高和食品行業(yè)的長期高速發(fā)展所帶來的龐大需求,集團將提升規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢,持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位并令產(chǎn)品組合日趨豐富,開拓新市場,為股東帶來長期回報!
內(nèi)容關(guān)于 阜豐集團有限公司
阜豐采用發(fā)酵技術(shù)生產(chǎn)生化產(chǎn)品,是全球最大的味精和黃原膠產(chǎn)品的生產(chǎn)商和供應(yīng)商。主要生產(chǎn)味精及黃原膠產(chǎn)品,以及肥料、玉米提煉產(chǎn)品、淀粉糖和氨基酸產(chǎn)品。如需更多資料,請瀏覽公司網(wǎng)站www.fufeng-group.com。